作者: 佚名发布时间:2015-11-11 16:52来源:本站原创 |
一、单位基本情况
安康市住房和城乡建设局于2010年7月由原市城乡建设局分设成立,为行政单位,经费形式为财政全额拨款。目前,市住建局编制39人,内设八个科室,分别为政办科、住房保障科、城市建设科,房地产市场监管与房改科、项目管理
科、燃气管理科,市容管理办公室、村镇建设管理办公室。
二、单位职责:
1、负责全市住房保障工作,拟定全市保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并指导实施,组织推进保障性住房建设工作;拟定全市廉租房政策及规
划,并监督组织实施。
2、指导全市住房制度改革工作;编制、组织实施房改方案的配套工作;组织拟定公房出售、出租价格和租金标准;负责房产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作;负责中心城市直管
公房管理;负责城市房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。
3、负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章;负责审批房地产预售许可、颁发房地产预售许可证;负责产权产籍管理;组织制定住宅
建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行。
4、承担中心城市市政建设与发展职责,研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施;负责城市市政道路、供水、排水、供气、节水、污水处理、垃圾处理企业资质审批以及内涝防治和管网工程建设项目的报批;负责中心城市市政基础设施建设维护、城市道路占用开挖、
市容管理、城市户外广告设置审批和监管;承担中心城市市政公用事业管理工作。
5、指导全市城市建设;指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、市容及环卫工作;负责对风景名胜区、园林城市建设的审核上报和保护、监督工作。
6、指导全市村镇建设;拟定村庄和城镇建设政策并指导实施;指导城乡一体化建设;指导农村住房建设和危房改造;指导城镇和村庄人居生态环境改善工
作及重点镇建设工作。
7、负责城市基础设施配套费的收缴工作。
8、负责城市绿化工作,承担中心城市绿化建设与管理工作,负责建设项目绿化审批和园林城市创建与审核上报工作,负责绿化园林企业资质审查工作。
9、负责城市建设监察工作,承担中心城市市政、绿化、房地产及市容管理
监察工作,指导城市市容环卫综合执法工作。
10、负责全市建设工程造价管理工作,承担市政公用项目、城市维护项目、
城市绿化项目和房地产开发、保障性住房的造价审查工作。
11、负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作;负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目;监督、检查建筑节能的实施情况,承担新型墙
体材料和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理工作。
三、2014年度主要工作
狠抓保障性安居工程建设和房地产市场管理
1、全面完成保障性安居工程建设任务。
2、依法规范房地产市场管理。
3、积极推广绿色建筑和新型墙体材料改革工作。
(二)加快城乡一体化建设步伐
1、加大项目策划包装和资金争取力度。
2、突出项目核心,打造精品工程。
3、加快城镇基础设施建设。
4、加快村镇建设。
(三)以双创为抓手,切实加强城市综合管理
1、进一步绿化、美化城区人居环境。
2、加强城市综合管理。
(四)以开展群众路线教育实践活动为契机,团队建设全面加强
1、扎实开展了群众路线教育实践活动。
2、狠抓全面从严治党主体责任落实,不断加强党的建设。
3、坚持依法行政。
4、集中解决信访遗留问题。
四、2014年度部门决算情况说明
1、收支决算情况
市住建局2014年度部门决算收入55411.03万元,决算支出56367.61万元,上年度结转结余13880.04万元,本年度年末结转结余12923.46万元。
2、“三公”经费支出情况
2014年,市住建局“三公”经费支出合计15.50万元,其中:公务接待费用支出1.28万元,公车运行费用支出14.22万元。比2013年“三公”经费减少25.71万元,其中:出国出境费用减少1.9万元(2014年度没有出国出境费用),公务接待费支出减少9.39万元,公车运行费用支出减少14.42万元。2014年度“三公”经费比2013年度“三公”经费减少的原因:一是严格控制出国出境项目审批;二是严格控制公务接待的接待范围以及接待标准,认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求;三是严格控制车辆更新购置,严格车辆日常维修审批,加强使用管理。
附: 1、2014年度部门收支总表
2、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
3、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
4、2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2014年度部门收支总表
单位名称:安康市住房和城乡建设局 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 24194.04 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 530.80 | |
其中:政府性基金 | 12856.86 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 219.13 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 195.35 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 116.32 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 55836.81 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 31216.99 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.60 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 3500.00 | 赠与 | |||
十一、城乡社区支出 | 46083.65 | 债务利息支出 | |||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 55836.81 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 6783.36 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 财政拨款支出 | ||||
二十一、国债还本付息支出 | 其中:政府性基金 | ||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 55411.03 | 本年支出合计 | 56367.61 | 本年支出合计 | 56367.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 13880.04 | 年末结转和结余 | 12923.46 | 年末结转和结余 | 12923.46 |
其中:财政拨款资金结转 | 230.11 | ||||
非财政拨款资金结余 | 13649.93 | ||||
收入总计 | 69291.07 | 总计 | 69291.07 | 总计 | 69291.07 |
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 11201.21 | 422.21 | 10779.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | ||
212 | 城乡社区支出 | 421.61 | 421.61 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 421.61 | 421.61 | ||
2120101 | 行政运行 | 421.61 | 421.61 | ||
211 | 节能环保支出 | 3500.00 | 3500.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2000.00 | 2000.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2000.00 | 2000.00 | ||
21111 | 污染减排 | 500.00 | 500.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 500.00 | 500.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1000.00 | 1000.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1000.00 | 1000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3300.00 | 3300.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3300.00 | 3300.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3300.00 | 3300.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3979.00 | 3979.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3979.00 | 3979.00 | ||
2210101 | 廉租住房 | 500.00 | 500.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 2199.00 | 2199.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1280.00 | 1280.00 |
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 11201.20 | 422.20 | 10779.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 219.12 | 219.12 | ||
30101 | 基本工资 | 55.41 | 55.41 | ||
30102 | 津贴补贴 | 120.71 | 120.71 | ||
30103 | 奖金 | 39.88 | 39.88 | ||
30104 | 其他工资福利支出 | 3.12 | 3.12 | ||
302 | 商品和服务支出 | 86.75 | 86.75 | ||
30201 | 办公费 | 15.17 | 15.17 | ||
30202 | 印刷费 | 0.37 | 0.37 | ||
30203 | 咨询费 | 1.50 | 1.50 | ||
30204 | 手续费 | 0.17 | 0.17 | ||
30205 | 水费 | 0.34 | 0.34 | ||
30206 | 电费 | 15.77 | 15.77 | ||
30207 | 邮电费 | 8.93 | 8.93 | ||
30208 | 物业管理费 | 8.31 | 8.31 | ||
30209 | 差旅费 | 8.15 | 8.15 | ||
30210 | 维护费 | 10.91 | 10.91 | ||
30211 | 租赁费 | 0.93 | 0.93 | ||
30212 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | ||
30213 | 公务接待费 | 1.28 | 1.28 | ||
30214 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | ||
30215 | 公务用车运行维护费 | 14.21 | 14.21 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 116.33 | 116.33 | ||
30301 | 离休费 | 11.28 | 11.28 | ||
30302 | 退休费 | 28.96 | 28.96 | ||
30303 | 生活补助 | 53.26 | 53.26 | ||
30304 | 医疗费 | 1.63 | 1.63 | ||
30305 | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 | ||
30306 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.02 | 12.02 | ||
310 | 其他资本性支出 | 10779.00 | 10779.00 | ||
30501 | 基础设施建设 | 10779.00 | 10779.00 |
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 15.5 | 14.22 | 14.22 | 1.28 | ||||
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 3 辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 15 批次 ,公务接待累计 170 人 。 |