作者: 市绿化处发布时间:2015-11-11 15:12来源:本站原创 |
按照《安康市财政局关于批复2014年部门决算的通知》现将安康市园林绿化处2014年决算信息公开如下:
一、单位概况
安康市城市绿化管理处是由安康市住房和城乡建设局主管的副县级全额预算事业单位。核定编制31人,实际在编人员29人。
二、主要工作职责:受市住建局委托,承担以下职能:
1、组织制定并监督实施中心城市绿地系统规划、园林绿化规划和各类绿地等级标准、公园分类管理标准;执行中心城市“绿线”管理制度,监督检查中心城市各类绿地达标情况,审核、验收中心城市各类建设项目中的园林绿化指标
和布局。
承担各县(区)园林县城、园林城镇的创建指导工
作;承担园林式单位(居住小区)的申报指导工作。
3、承担涉及城市绿化方面的人大代表议案、政协委员提案办理工作。
4、承担宣传贯彻园林绿化方面的方针政策和法律法规,承担安康市中心城市公共绿地的建设、管理、养护工作;承
担中心城市花卉、苗木的引种、驯化、
培训、科研及中心城市树木病虫害防治工作。
承担中心城市园林绿化科研项目的申报及技术推广工作;承担中心城市园林绿化行业统计、绿化成果普查和园
林信息的收集;承担中心城市园林绿化数字信息化平台的建立及管理工作。
6、完成上级交办的其他工作任务。
三、2014年决算收支情况:
1、2014年度收入60,723,597.00元,支出48,620,187.61元,收支结余12,103,409.39元(其中:转入事业基金12,103,409.39元)。
2、2014年度一般预算财政拨款收入2,208,109.00元,一般预算财政拨款支出2,208,109.00元,一般预算财政拨款年末结余0元。
3、“三公”经费支出情况:“三公”经费支出40,901.39元,其中:公务接待费用支出20,652.00元,公务用车运行维护费用20,249.39元。
安康市园林绿化处
2014年度部门收支总表 | |||||
单位名称: 安康市园林绿化成 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 220.81 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 220.81 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 220.84 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 19.97 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 4,641.21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 5,851.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 4,641.21 | |
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 4,862.02 | 债务利息支出 | |||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | 财政拨款支出 | ||||
二十一、国债还本付息支出 | 其中:政府性基金 | ||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 6,072.36 | 本年支出合计 | 4,862.02 | 本年支出合计 | 4,862.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | 1,210.34 | ||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 6,072.36 | 支出总计 | 4,862.02 | 支出总计 | 6,072.36 |
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 4,862.02 | 220.81 | 4,641.21 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,862.02 | 220.81 | 4,641.21 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,798.80 | 157.59 | 4,641.21 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,798.80 | 157.59 | 4,641.21 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 63.22 | 63.22 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 63.22 | 63.22 | ||
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 220.81 | 220.81 | 4,641.21 | ||
212 | 工资福利支出 | 176.75 | 176.75 | ||
21201 | 基本工资 | 39.26 | 39.26 | ||
2120199 | 津贴补贴 | 90.94 | 90.94 | ||
2120501 | 津贴补贴 | 43.42 | 43.42 | ||
奖金 | 3.13 | 3.13 | |||
商品和服务支出 | 20.01 | 20.01 | 4,629.22 | ||
2120199 | 办公费 | 0.33 | |||
2120199 | 电费 | 11.19 | |||
2120199 | 邮电费 | 5.53 | |||
2120199 | 维修(护)费 | 17.17 | |||
2120199 | 公务接待 | 1.04 | |||
2120199 | 专用材料 | 348.05 | |||
2120199 | 专业燃料 | 3.43 | |||
2120199 | 劳务费 | 4,169.91 | |||
2120501 | 水费 | 2.37 | 2.37 | 11.92 | |
2120501 | 公务接待 | 2.08 | 2.08 | ||
2120501 | 劳务费 | 7.91 | 7.91 | ||
2120199 | 福利费 | 0.15 | 0.15 | ||
2120501 | 公务用车运行维护费 | 2.02 | 2.02 | ||
2120199 | 公务用车运行维护费 | 3.64 | |||
2120501 | 5.48 | 5.48 | |||
2120199 | 其他交通费 | 57.01 | |||
对个人和家庭的补助 | 24.05 | 24.05 | |||
2120199 | 退休费 | 19.06 | 19.06 | ||
2120199 | 生活补贴 | 0.23 | 0.23 | ||
2120199 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | ||
对企事业单位的补贴 | |||||
企业政策性补贴 | |||||
事业单位补贴 | |||||
………… | |||||
赠与 | |||||
对国内的赠与 | |||||
对国外的赠与 | |||||
债务利息支出 | |||||
国内债务付息 | |||||
向国家银行借款付息 | |||||
基本建设支出 | |||||
房屋建筑物购建 | |||||
办公设备购置 | |||||
………… | |||||
其他资本性支出 | 11.99 | ||||
房屋建筑物购建 | |||||
2120199 | 办公设备购置 | 11.99 | |||
………… | |||||
贷款转贷及产权参股 | |||||
国内贷款 | |||||
产权参股 | |||||
………… | |||||
其他支出 |
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 4.09 | 2.02 | 2.07 | |||||
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 1 辆;年末公务用车保有量 1 辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 11 批次 ,公务接待累计 132 人 。 |